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税务转让定价培训课程 | 博锐培训课程 wap.boraid.cn-j9九游

参与目的

通过本课程的学习,将得到以下收获:
 税务转让定价的基本知识和法规;
 集团公司税务让定价的在我国的实践、发展和教训;
 新税法对税务转让定价的新规定、立法思路和针对问题;
 集团公司转让定价安排的基本模式和策略;
 集团公司税务转让定价风险规避策略。

参与对象

高层管理人员、财务总监、销售总监、法务、财务(税务)经理、财务(审计)部人员等。

内容简介

无论在中国还是其他国家,转移定价已成为税法领域一个日益重要且饱受争议的问题。许多跨国公司以及内资公司已把转移定价视为极其重要的战略性税务筹划课题和企业成功的关键因素。
中国税务部门对税收管理日渐严格,专门制定了法律防止跨国公司通过集团关联交易不正当漏税。企业面对更大透明操作压力,转移定价检查和诉讼事件的规模和数量都已大大增加。
税务转让定价是集团公司、跨国公司税务管理的重要课题。集团公司内部交易价格更多从公司整体利益考虑,通过内部交易,影响公司利润,从而降低集团公司整体税收负担;但这正是所面临的税务风险所在。税法针对转让定价,设置了系列的调整办法;当公司受到转让定价审计和调整时,税务风险和负担就真实发生了。
伴随新所得税法的出台,国家税务总局就外企转移定价引发的避税问题,研究了详细的应对措施。备受关注的《特别纳税调整管理规程(试行)》已于4月1日发布,该规程全方位、多角度、多层次规范了企业的关联交易税务处理。该规定事关在华企业的财务运作、税收风险管理等重大事宜。
本课程专著于转让定价的税务法规、风险、策略安排、定价模式、应对思路等问题的分析。从而给您的企业带来全新的应对策略。

【课程大纲】

一、新企业所得税的转让定价规范
1、独立公平交易
2、转让定价调整方法
3、预约定价
4、资本弱化
5、避税港
6、受控外国公司等
7、案例分析
二、转让定价之标的
1、有形资产
2、无形资产
3、服务
4、资金
5、案例分析
三、通过转让定价降低公司有效税负
1、生产商模式
2、分销商模式
3、案例分析
四、转让定价风险
1、反避税审计
2、纳税调整
3、职能与风险分析
4、案例分析
五、集团公司转让定价规划
1、自上而下
2、自下而上
3、混合式
4、案例分析
六、转让定价应对策略
七、跨国公司转让定价流程和避税方式
八、转让定价的避税艺术
九、案例讨论

专家信息

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